Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Camara Municipal de Sao Joao do Paraiso ( Total R$ 45.300,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/03/2026 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000068/2026 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
       Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 17/03/2026 ( Total R$ 400,00 )
   0000059/2026 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 400,00
       Total R$ 400,00
Total R$ 400,00
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000027/2026 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
       Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 3.900,00 )
   0000284/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 3.900,00
       Total R$ 3.900,00
Total R$ 3.900,00
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 4.000,00 )
   0000253/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 4.000,00
       Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 13/10/2025 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000225/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
       Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 14/07/2025 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000162/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
       Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 4.000,00 )
   0000096/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 4.000,00
       Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000053/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
       Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 3.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Camara Municipal de Sao Joao do Paraiso ( Total R$ 45.300,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/03/2026 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000068/2026 0000106/2026 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
        Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 18/03/2026 ( Total R$ 400,00 )
   0000059/2026 0000093/2026 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 400,00
        Total R$ 400,00
Total R$ 400,00
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000027/2026 0000029/2026 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
        Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 3.900,00 )
   0000284/2025 0000530/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 3.900,00
        Total R$ 3.900,00
Total R$ 3.900,00
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 4.000,00 )
   0000253/2025 0000473/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 4.000,00
        Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 14/10/2025 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000225/2025 0000435/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
        Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 04/08/2025 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000162/2025 0000321/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
        Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 4.000,00 )
   0000096/2025 0000181/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 4.000,00
        Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000053/2025 0000089/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
        Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 3.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Camara Municipal de Sao Joao do Paraiso ( Total R$ 39.700,00 )
 Data: 03/02/2026 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000029/2026 0000029/2026 OriginalOrçamentária010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
         Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 3.900,00 )
   0000530/2025 0000708/2025 OriginalOrçamentária010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 3.900,00
         Total R$ 3.900,00
Total R$ 3.900,00
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 4.000,00 )
   0000473/2025 0000619/2025 OriginalOrçamentária010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 4.000,00
         Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 14/10/2025 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000435/2025 0000578/2025 OriginalOrçamentária010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
         Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 04/08/2025 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000321/2025 0000416/2025 OriginalOrçamentária010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
         Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 4.000,00 )
   0000181/2025 0000235/2025 OriginalOrçamentária010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 4.000,00
         Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000089/2025 0000107/2025 OriginalOrçamentária010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
         Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 3.000,00 )
   0000055/2025 0000065/2025 OriginalOrçamentária010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 3.000,00
         Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 4.000,00 )
   0000458/2024 0000547/2024 OriginalOrçamentária010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 4.000,00
         Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
         Total R$ 39.700,00
Total R$ 39.700,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS