Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Camara Municipal de Sao Joao do Paraiso ( Total R$ 45.000,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2026 ( Total R$ 4.000,00 )
   0000065/2026 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 4.000,00
       Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000025/2026 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
       Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 28/01/2026 ( Total R$ 400,00 )
   0000020/2026 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 400,00
       Total R$ 400,00
Total R$ 400,00
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 4.000,00 )
   0000247/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 4.000,00
       Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000213/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
       Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 15/08/2025 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000179/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
       Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 4.000,00 )
   0000140/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 4.000,00
       Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 4.000,00 )
   0000099/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 4.000,00
       Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000058/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
       Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 400,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Camara Municipal de Sao Joao do Paraiso ( Total R$ 45.000,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/03/2026 ( Total R$ 4.000,00 )
   0000065/2026 0000100/2026 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 4.000,00
        Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000025/2026 0000026/2026 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
        Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 400,00 )
   0000020/2026 0000007/2026 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 400,00
        Total R$ 400,00
Total R$ 400,00
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 4.000,00 )
   0000247/2025 0000467/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 4.000,00
        Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000213/2025 0000403/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
        Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 18/08/2025 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000179/2025 0000343/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
        Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 16/06/2025 ( Total R$ 4.000,00 )
   0000140/2025 0000254/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 4.000,00
        Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 4.000,00 )
   0000099/2025 0000173/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 4.000,00
        Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000058/2025 0000085/2025 Original010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
        Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 400,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Camara Municipal de Sao Joao do Paraiso ( Total R$ 41.000,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000026/2026 0000026/2026 OriginalOrçamentária010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
         Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 400,00 )
   0000007/2026 0000013/2026 OriginalOrçamentária010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 400,00
         Total R$ 400,00
Total R$ 400,00
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 4.000,00 )
   0000467/2025 0000613/2025 OriginalOrçamentária010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 4.000,00
         Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000403/2025 0000517/2025 OriginalOrçamentária010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
         Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 18/08/2025 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000343/2025 0000453/2025 OriginalOrçamentária010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
         Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 16/06/2025 ( Total R$ 4.000,00 )
   0000254/2025 0000328/2025 OriginalOrçamentária010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 4.000,00
         Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 4.000,00 )
   0000173/2025 0000227/2025 OriginalOrçamentária010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 4.000,00
         Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000085/2025 0000104/2025 OriginalOrçamentária010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 5.200,00
         Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 400,00 )
   0000079/2025 0000095/2025 OriginalOrçamentária010 - CORPO LEGISLATIVO2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORESR$ 400,00
         Total R$ 400,00
Total R$ 400,00
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 3.000,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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