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| Entidade: Camara Municipal de Sao Joao do Paraiso ( Total R$ 45.000,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 20/03/2026 ( Total R$ 4.000,00 ) |
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0000065/2026
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.000,00 Total R$ 4.000,00 |
| | | Data: 30/01/2026 ( Total R$ 5.200,00 ) |
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0000025/2026
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00 Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 28/01/2026 ( Total R$ 400,00 ) |
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0000020/2026
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 400,00 |
| | | | | | | Total R$ 400,00 Total R$ 400,00 |
| | | Data: 07/11/2025 ( Total R$ 4.000,00 ) |
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0000247/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.000,00 Total R$ 4.000,00 |
| | | Data: 29/09/2025 ( Total R$ 5.200,00 ) |
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0000213/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00 Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 15/08/2025 ( Total R$ 5.200,00 ) |
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0000179/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00 Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 13/06/2025 ( Total R$ 4.000,00 ) |
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0000140/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.000,00 Total R$ 4.000,00 |
| | | Data: 30/04/2025 ( Total R$ 4.000,00 ) |
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0000099/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.000,00 Total R$ 4.000,00 |
| | | Data: 17/03/2025 ( Total R$ 5.200,00 ) |
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0000058/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00 Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 07/03/2025 ( Total R$ 400,00 ) (Continua na próxima página) |